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市文联2017 年度部门决算
2018-09-25 09:58:32  作者:  来源:网络  浏览次数:46  文字大小:【】【】【
舟山市文学艺术界联合会
2017 年度部门决算
一、舟山市文学艺术界联合会单位概况
(一)主要职能
1.对团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务,向有关方面反映团体
成员的情况和要求,承担团体会员需要统筹安排的事宜,领导和管理所属协
会。
2.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的联系,与政府文化主管部门
和其他有关部门、群众团体密切合作,共同发展全市文化艺术事业。
3.协同各团体会员采取多种形式,组织、推动文艺工作者认真学习马列主
义、中国特色社会主义理论等重要思想,积极开展理论艺术交流,不断提高
作品的思想和艺术水平。
4.通过制订创作规划、组织会员深入生活,采取多种措施,积极发现、培
养文艺人才,不断壮大文艺队伍,促进文艺创作。
5.积极引导团体会员发展文化产业,增强自我发展能力。
6.依法维护文艺工作者和文艺团队的合法权益。
7.积极开展国际民间文化艺术交流活动,扩大舟山知名度。
8.受上级党委委托,对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面名人、
名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,舟山市文学艺术界联合会部门决算包括:本级决算和
下属财务非独立核算事业单位决算,其中财务非独立核算事业单位1 个,为
《海中洲》编辑部。
二、舟山市文学艺术界联合会2017 年度部门决算公开表
详见附表。
三、舟山市文学艺术界联合会2017 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
舟山市文学艺术界联合会2017 年度收、支总计698.21 万元,与2016 年
相比,收、支总计减少73.8 万元,下降9.56%。主要原因是:专项活动资金
有所减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计633.77 万元,占总收入90.77%,包括财政拨款收入631.27
万元(其中,一般公共预算631.27 万元,政府性基金预算0 万元),占90.41%;
事业单位经营收入0 万元,占0%;其他收入2.5 万元,占0.36%。上级补
助收入0 万元,占0%。附属单位上缴收入0 万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计617.55 万元,其中基本支出342.61 万元,占55.48%;项
目支出274.94 万元,占44.52%; 经营支出0 万元,占0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共
安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支
出557.68 万元、社会保障和就业支出26.32 万元、医疗卫生与计划生育支出
10.73 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、
交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、
金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住
房保障支出22.82 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还
本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
按支出用途分类,包括人员支出311.27 万元,日常公用支出31.34 万元,
项目支出274.94 万元,事业单位经营支出0 万元,对附属单位补助支出0 万
元,上缴上级支出0 万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出614.21 万元,政府性基金
预算支出0 万元,其他各类支出3.35 万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
舟山市文学艺术界联合会2017 年度财政拨款收、支总计682.11 万元,与
2016 年相比,财政拨款收、支总计减少59.87 万元,下降8.07%。主要原因是:
专项活动资金有所减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
舟山市文学艺术界联合会2017 年度一般公共预算财政拨款支出614.21 万
元,占本年支出合计的99.46%。与2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出
减少76.54 万元,下降11.08%。主要原因是:专项活动有所减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
舟山市文学艺术界联合会2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为352.2 万元,支出决算为614.21 万元,完成年初预算的174.39%,主要原因
是年中追加了各文艺门类的活动经费。
其中:文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2017 年年
初预算为199.24 万元,2017 年支出决算为282.74 万元,完成年初预算的
141.91%,决算数大于预算数的主要原因当年有在编人员调入增加了人员经
费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2017
年年初预算为47.75 万元,2017 年支出决算为77.24 万元,完成年初预算的
161.76%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了协会活动经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017 年年
初预算为17.85 万元,2017 年支出决算为127.19 万元,完成年初预算的
712.55%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了协会活动经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017 年年初
预算为27.14 万元,2017 年支出决算为27.14 万元,完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体
育与传媒支出(项)。2017 年年初预算为0 万元,2017 年支出决算为40.02
万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了协会活动经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基
本养老保险缴费支出(项)。2017 年年初预算为18.8 万元,2017 年支出决算
为18.8 万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职
业年金缴费支出(项)。2017 年年初预算为7.52 万元,2017 年支出决算为7.52
万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项)。2017 年年初预算为7.12 万元,2017 年支出决算为7.12 万元,完成
年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项)。2017 年年初预算为3.96 万元,2017 年支出决算为3.61 万元,完
成年初预算的91.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工不是所有人
都缴纳公务员医疗补助。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017 年年初
预算为22.62 万元,2017 年支出决算为22.62 万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017 年年初预
算为0.2 万元,2017 年支出决算为0.2 万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
舟山市文学艺术界联合会2017 年一般公共预算财政拨款基本支出342.61
万元,其中:
人员经费311.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社
会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、
其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其
他对个人和家庭的补助支出;
公用经费31.34 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业
管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、
其他交通费用、其他商品和服务支出;
(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
舟山市文学艺术界联合会2017 年没有政府性基金财政拨款支出
(八)2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7 万元,支出
决算为0.65 万元,完成预算的9.25%,其中:因公出国(境)费用支出决算为
0 万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元,与
预算持平;公务接待费支出决算为0.65 万元,完成预算的21.59%。2017 年
度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、活动安排调整,取消
出国交流计划,2、车改后公务用车已移交,3、公务接待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016 年减少
5.24 万元,下降88.96%,其中:
(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工
作需要,2017 年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数下降2.34
万元。主要用于机关及下属预算单位人员的对外文艺交流等公务出国(境)
的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是活动安排
调整,取消出国交流计划。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0
个;本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
(2)公务接待费:2017 年度公务接待费决算0.65 万元,比上年决算数
下降73.03%。主要用于接待来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动
的有关接待支出。减少的主要原因是接待次数有所下降。全年使用一般公共
预算财政拨款国内公务接待2 批次,累计35 人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:2017 年度公务用车购置及运行维护费
决算0 万元,比上年决算数下降1.14 万元。其中,公务用车购置支出0 万元
(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0 辆公务用车;公务用车运
行维护费支出0 万元,主要用于活动交流等所需的公务用车租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017 年度,本级及所
属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。减少的主要原
因是公车改革后,原来的一辆车子已移交。
(九)部门预算绩效情况说明
1. 2017 年度舟山市文学艺术界联合会无项目实行预算绩效目标管理。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017 年度舟山市文学艺术界联合会的机关运行经费一般公共预算支出
31.34 万元,比上年度增加6.96 万元,增长28.55%,主要原因是根据规定其
他交通费用有所增加。
2.政府采购支出情况
2017 年度舟山市文学艺术界联合会政府采购支出总额2.92 万元,其中:
政府采购货物支出2.92 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出
0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。其中,
授予小微企业合同金额2.92 万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017 年12 月31 日,舟山市文学艺术界联合会本级及所属各单位共
有车辆0 辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业
技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价
100 万元以上专用设备0 台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共
预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含
专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收
入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外
取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专
户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排
当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用
的资金。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的
支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标
所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般
公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(文化)(项),是指
单位的人员、商品服务等基本支出。
13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项),是
指文艺创作交流、《海中洲》专项编辑等方面的项目支出。
14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项),是指
对外文化交流合作活动的支出,如环太平洋国家艺术展活动支出。
15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项),是指
鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项),是指用
于其他文化方面的支出,如文艺人才培养支出。
17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化
体育与传媒支出(项),是指其他文化体育与传媒方面的支出,如“五大会战”
主题文艺活动支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位
基本养老保险缴费支出(项),是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴
纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位
职业年金缴费支出(项),是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴
纳的职业年金支出。
20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项),是指单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗
补助(项),是指单位在职人员的公务员医疗补助缴费的支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是指单
位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),是指单位
按照规定标准为干部职工发放的提租补贴支出。
2017 年度部门决算报表
单位:舟山市文学艺术界联合会
公开日期:2018 年9 月25 日
单位负责人(签字): 财务负责人(签字): 经办人(签字):
2017 年度部门收支决算总表
公开01 表
编制单位:舟山市文学艺术界联合会金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款631.27 一、一般公共服务支出0
一般公共预算631.27 二、外交支出0
政府性基金预算0 三、国防支出0
二、上级补助收入0 四、公共安全支出0
三、事业收入0 五、教育支出0
四、经营收入0 六、科学技术支出0
五、附属单位上缴收入0 七、文化体育与传媒支出557.68
六、其他收入2.5 八、社会保障和就业支出26.32
九、医疗卫生与计划生育支出10.73
十、节能环保支出0
十一、城乡社区支出0
十二、农林水支出0
十三、交通运输支出0
十四、资源勘探信息等支出0
十五、商业服务业等支出0
十六、金融支出0
十七、援助其他地区支出0
十八、国土海洋气象等支出0
十九、住房保障支出22.82
二十、粮油物资储备支出0
二十一、其他支出0
二十二、债务还本支出0
二十三、债务付息支出0
本年收入合计633.77 本年支出合计617.55
七、用事业基金弥补收支差额0 二十四、结余分配0
八、年初结转和结余64.44 交纳所得税0
基本支出结转3.1 提取职工福利基金0
项目支出结转和结余61.34 转入事业基金0
经营结余0 其他0
二十五、年末结转和结余80.66
基本支出结转1.76
项目支出结转和结余78.9
经营结余0
收入总计698.21 支出总计698.21
2017 年度部门收入决算总表
公开02 表
编制单位:舟山市文学艺术界联合会金额单位:万元
科目编码
科目名称
总计
上年
结转
财政拨款
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
类款项
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计698.21 64.44 631.27 631.27 0 0 0 2.5 0 0 0
207 文化体育与传媒支出637.66 64.11 571.05 571.05 0 0 0 2.5 0 0 0
20701 文化575.66 64.11 509.05 509.05 0 0 0 2.5 0 0 0
2070101 行政运行283.82 2.77 281.05 281.05 0 0 0 0 0 0 0
2070102 一般行政管理事务98.85 16.35 80 80 0 0 0 2.5 0 0 0
2070110 文化交流与合作10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
2070111 文化创作与保护155.85 17.85 138 138 0 0 0 0 0 0 0
2070199 其他文化支出27.14 27.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出62 0 62 62 0 0 0 0 0 0 0
2079999
其他文化体育与传媒支
62 0 62 62 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出26.32 0 26.32 26.32 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休26.32 0 26.32 26.32 0 0 0 0 0 0 0
2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
18.8 0 18.8 18.8 0 0 0 0 0 0 0
2080506
机关事业单位职业年金
缴费支出
7.52 0 7.52 7.52 0 0 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出11.41 0.33 11.08 11.08 0 0 0 0 0 0 0
21011 行政事业单位医疗11.41 0.33 11.08 11.08 0 0 0 0 0 0 0
2101101 行政单位医疗7.12 0 7.12 7.12 0 0 0 0 0 0 0
2101103 公务员医疗补助4.29 0.33 3.96 3.96 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出22.82 0 22.82 22.82 0 0 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出22.82 0 22.82 22.82 0 0 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金22.62 0 22.62 22.62 0 0 0 0 0 0 0
2210202 提租补贴0.2 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0
2017 年度部门支出决算总表
公开03 表
编制单位:舟山市文学艺术界联合会金额单位:万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
事业单
位经营
支出
对附
属单
位补
助支
人员支出
日常公用
支出
类款项
1 2 3 4 5 6 7
合计617.55 311.27 31.34 274.94 0 0 0
207 文化体育与传媒支出557.68 251.4 31.34 274.94 0 0 0
20701 文化517.66 251.4 31.34 234.92 0 0 0
2070101 行政运行282.74 251.4 31.34 0 0 0 0
2070102 一般行政管理事务80.59 0 0 80.59 0 0 0
2070111 文化创作与保护127.19 0 0 127.19 0 0 0
2070199 其他文化支出27.14 0 0 27.14 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出40.02 0 0 40.02 0 0 0
2079999
其他文化体育与传媒支
40.02 0 0 40.02 0 0 0
208 社会保障和就业支出26.32 26.32 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休26.32 26.32 0 0 0 0 0
2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
18.8 18.8 0 0 0 0 0
2080506
机关事业单位职业年金
缴费支出
7.52 7.52 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出10.73 10.73 0 0 0 0 0
21011 行政事业单位医疗10.73 10.73 0 0 0 0 0
2101101 行政单位医疗7.12 7.12 0 0 0 0 0
2101103 公务员医疗补助3.61 3.61 0 0 0 0 0
221 住房保障支出22.82 22.82 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出22.82 22.82 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金22.62 22.62 0 0 0 0 0
2210202 提租补贴0.2 0.2 0 0 0 0 0
2017 年度部门财政拨款收支决算表
公开04 表
编制单位:舟山市文学艺术界联合会金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入631.27 一、一般公共服务支出0
(一) 一般公共预算拨款631.27 二、外交支出0
(二)政府性基金预算拨款0 三、国防支出0
四、公共安全支出0
二、上年结转50.84 六、教育支出0
(一) 一般公共预算拨款50.84 六、科学技术支出0
(二)政府性基金预算拨款0 七、文化体育与传媒支出554.34
八、社会保障和就业支出26.32
九、医疗卫生与计划生育支
10.73
十、节能环保支出0
十一、城乡社区支出0
十二、农林水支出0
十三、交通运输支出0
十四、资源勘探信息等支出0
十五、商业服务业等支出0
十六、金融支出0
十七、援助其他地区支出0
十八、国土海洋气象等支出0
十九、住房保障支出22.82
二十、粮油物资储备支出0
二十一、其他支出0
二十二、债务还本支出0
二十三、债务付息支出0
本年支出合计614.21
二十四、结转下年67.9
收入总计682.11 支出总计682.11
2017 年度部门一般公共预算支出决算表
公开05 表
编制单位:舟山市文学艺术界联合会金额单位:万元
科目编码科目名称
总计基本支出项目支出备注
1 2 3 4
类款项合计614.21 342.61 271.59
207 文化体育与传媒支出554.34 282.74 271.59
20701 文化514.31 282.74 231.57
2070101 行政运行282.74 282.74 0
2070102 一般行政管理事务77.24 0 77.24
2070111 文化创作与保护127.19 0 127.19
2070199 其他文化支出27.14 0 27.14
20799 其他文化体育与传媒支出40.02 0 40.02
2079999 其他文化体育与传媒支出40.02 0 40.02
208 社会保障和就业支出26.32 26.32 0
20805 行政事业单位离退休26.32 26.32 0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
18.8 18.8 0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.52 7.52 0
210 医疗卫生与计划生育支出10.73 10.73 0
21011 行政事业单位医疗10.73 10.73 0
2101101 行政单位医疗7.12 7.12 0
2101103 公务员医疗补助3.61 3.61 0
221 住房保障支出22.82 22.82 0
22102 住房改革支出22.82 22.82 0
2210201 住房公积金22.62 22.62 0
2210202 提租补贴0.2 0.2 0
2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表
公开06 表
编制单位:舟山市文学艺术界联合会金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称决算数
301 工资福利支出268.21 302 商品和服务支出31.34
30101 基本工资49.27 30201 办公费1.97
30102 津贴补贴54.92 30202 印刷费0
30103 奖金82.89 30203 咨询费0
30104 其他社会保障缴费7.42 30204 手续费0
30106 伙食补助费0 30205 水费0.62
30107 绩效工资15.07 30206 电费3.41
30108 机关事业单位基本养老保险缴费22.88 30207 邮电费2.3
30109 职业年金缴费9.15 30208 取暖费0
30199 其他工资福利支出26.61 30209 物业管理费0.69
303 对个人和家庭的补助43.06 30211 差旅费0.59
30301 离休费0 30212 因公共国(境)费用0
30302 退休费5.50 30213 维修(护)费0.13
30303 退职(役)费0 30214 租赁费0
30304 抚恤金4.82 30215 会议费0
30305 生活补助0 30216 培训费0
30306 救济费0 30217 公务接待费0.65
30307 医疗费4.95 30218 专用材料费0
30308 助学金0 30224 被装购置费0
30309 奖励金0 30225 专用燃料费0
30310 生产补贴0 30226 劳务费0.2
30311 住房公积金26.52 30227 委托业务费0
30312 提租补贴0.2 30228 工会经费1.78
30313 购房补贴0 30229 福利费7.08
30314 采暖补贴0 30231 公务用车运行维护费0
30315 物业服务补贴0 30239 其他交通费用10.33
30399 其他对个人和家庭的补助支出1.07 30240 税金及附加费用0
30299 其他商品和服务支出1.59
304 对企事业单位的补贴0
30401 企业政策性补贴0
30402 事业单位补贴0
30403 财政贴息0
30499 其他对企事业单位的补贴0
310 其他资本性支出0
31001 房屋建筑物购建0
31002 办公设备购置0
31003 专用设备购置0
31005 基础设施建设0
31006 大型修缮0
31007 信息网络及软件购置更新0
31008 物资储备0
31009 土地补偿0
31010 安置补助0
31011 地上附着物和青苗补偿0
31012 拆迁补偿0
31013 公务用车购置0
31019 其他交通工具购置0
31099 其他资本性支出0
399 其他支出0
39906 赠与0
2017 年度部门政府性基金收入支出决算表
公开07 表
编制单位:舟山市文学艺术界联合会金额单位:万元
科目编码科目名称
年初结余和结转本年收入
本年支出年末结余
结转
小计基本支出项目支出
1 2 3 4 5 6
类款项合计
舟山市文学艺术界联合会部门没有支出,故本表无数据。
2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表
公开08 表
编制单位:舟山市文学艺术界联合会金额单位:万元
(一)项目支出预算数决算数(二)相关统计数-
“三公”经费支出7 0.65 1.因公出国(境)团组数(个) 0
1.因公出国(境)费4 0 2.因公出国(境)人次数(人) 0
2.公务用车购置及运行维护费0 0 3.公务用车购置数(辆) 0
(1)公务用车购置费0 0 4.公务用车保有量(辆) 0
(2)公务用车运行维护费0 0 5.公务接待批次(个) 2
3.公务接待费3 0.65 6.公务接待人次(人) 35
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。